第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。领导全县共青团工作;负责县少先队工作委员会常务性工作;承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作;参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作;调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据;负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理渠县共青团网站;负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。
(二)2019年重点工作完成情况。
(一)聚焦价值引领,弘扬党的主旋律,凝聚青年之心。
1.抓好理论学习教育。一是深入学习宣传
2.加强意识形态引领。强化对青年的政治领导和思想政治引领工作。在纪念中国共青团成立97周年和“五四”爱国运动100周年之际,开展“青春心向党 建功新时代”五四主题系列活动,通过青年缅怀先烈、庆“五一”迎“五四”大型合唱比赛、青春慢跑、青年书画展等形式传承“五四”精神,让全县青年牢记青年人的使命,坚定信念跟党走。在县光荣院开展以“传承五四精神 青春心向党”为主题的5月“党员活动日”活动;开展“品文学经典传五四精神”为主题的青年读书交流等活动;“六一”期间,在全县100多所少先队组织开展“争做新时代好队员”主题实践活动。
3.抓好价值观宣传活动。一是组织涌兴中学、渠县中学、白兔乡中学校等10多所学校团委开展“我与祖国共奋进”特别主题团日活动,通过《我和我的祖国》青春接力快闪、国旗下的演讲等多种活动形式,激励和引导广大学子大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神。二是开展“红领巾志愿者徽章”征集活动,展现当代渠县少先队员的良好风貌及对祖国和家乡的热爱。选送6副优秀作品上报团市委。三是打造渠县红领巾专线,组织少先队员搭乘专线前往渠县文庙、文峰山公园等家乡文化地标开展文化寻访活动。
(二)榜样感召青年,激励带动新局面,凝聚青年之样 。
1.推进先进评选。一是通过省市级“两红两优”评选活动,成功为我县推选出1个2018年度“四川省五四红旗团支部”、1个“达州市五四红旗团委”、1名“达州市十佳共青团员”1名、2名“达州市优秀共青团干部”。二是通过市级优秀少先队组织和个人评选活动,成功为我县推选出10名“2019年达州市优秀少先队员”,7名“2019年达州市优秀少先队辅导员”,3个“2019年达州市优秀少先队集体”、1名“2019年达州市重视少先队工作好校长”。三是成功推荐优秀创业青年廖梓婷获得团中央评选的第十一届“全国农村青年致富带头人”荣誉称号。积极参加我县“最美渠县人”评选活动,并成功推荐“最美志愿者”20名,推荐3名先进青年参与“达州市道德模范”评选活动。
2.表扬先进优秀。在纪念中国共青团成立97周年和“五四”爱国运动100周年之际,以县委的名义,对我县2018年度“党建带团建”、“青少年工作”两项工作的先进集体和个人各20名予以表扬;在“六一”儿童节前夕联合县教科局、县少工委表扬了122名优秀少先队员、57名优秀少先队辅导员、32所优秀少先队大队。
3.宣传优秀典型。专题策划献礼70周年华诞宕渠青年人物风采专刊10期,发掘宣传了公安、医院、工人、志愿者、教师等系统中的优秀青年个人,并在微博、微信公众号等各种新媒体平台大力广泛宣传先进青年典型事迹,充分发挥典型的示范和带动,激励广大青年勇担时代之责。
(三)夯实基础团建,增强团的战斗力,凝聚青春之家。
依托“智慧团建”工作夯实团的基础。团县委着力推进“智慧团建”系统建设工作,指导全县乡镇、学校、企事业各级团组织按照专人负责、专人管理的原则,严格落实“智慧团建”系统录入工作。目前,全县团组织已基本完成组织树搭建工作,下级团组织1553个,其中直属下级团组织有60个乡镇团委、78个学校团组织和10个企事业团组织。已录入团干2196人,团员28978人,完成2019年团统数据的95.6%。同时,通过走访调研,在工业园区、渠县足协、贝思特幼儿园、爱心志愿者协会等两新组织建立团支部。在渠南镇大山村挂牌了渠县首个“童伴之家”,提升了渠县共青团服务留守学生的影响力和覆盖面。
(四)新媒体粘青年,形成双线宣传矩阵,凝聚青年之声。
截至目前为止,“宕渠青年”微信公众号共推送644期,总计1273篇推文,粉丝27328个,阅读量超35万次;“青春渠县”微博共发送2018条,吸引粉丝1.2万名。新建渠县共青团官方网站,优化网站模块,为青年提供时政要闻、团情动态、留言板。整体推进青年之声平台、微信、微博、官网等团属网络阵地建设,打造强粘性共青团组织。推进网上青年之家平台建设,每月发布活动2次以上,近200名青年参加线上线下活动。
(五)瞄准实际需求,分段分类服务大局,凝聚青年之路。
1.文化扶贫助学济困。深入开展“爱心助学文化扶贫”关爱贫困大学新生的捐资助学活动,爱心助学活动县级资助38人,市级资助39人,省级资助16人,共计资助93人,涉及资助资金254000元。
2.服务青年成长成才。组织成立了渠县第一届农村青年致富带头人联盟,搭建了农村青年创新创业的平台。在6月底组织开展青年双创沙龙活动,为青年解惑创业过程中的税务、政策方面所遇问题。11月初,组织了60名来自机关、企事业的单身青年参加了“幸福达州青春同行”2019年冬季青年干部人才联谊活动。
3.“三下乡”服务基层。组织四川外国语学院、川北医学院等高校“三下乡”大学生服务团队到农村、社区开展了支教、义诊、科普等服务农村基层活动。
4.强化西部计划志愿者工作。今年招募了大学生志愿服务西部计划志愿者名额11名,现共有24名志愿者服务基层乡镇,大幅增强志愿团队和基层的力量。联合县人社局出台了《关于从渠县西部计划志愿者中考核招聘乡镇事业单位工作人员的公告》,将我县服务期满2年、符合条件、年度考核合格的,且愿意继续到乡镇缺事业编单位工作的7名志愿者,采取直接考核的方式招聘为乡镇事业单位工作人员。
(六)开展志愿服务,全方位全领域渗入,凝聚青年之力。
1.关爱农村留守学生志愿服务活动。组织20多名贫困留守学生参加了达州2019年关爱留守学的“冬令营”、“夏令营”活动;组织“守护明天益起来”项目的爱心支教队伍到临巴中学为留守学生心理辅导、讲解学业难题;组织开展“城乡儿童手牵手 快乐幸福一起走”活动帮助10余名贫困留守学生度过“六一”,用亲情引工返乡。在义和乡中心校开展“暖冬行”慰问活动,给28名留守学生送去了保温水杯、手套等温暖大礼包。
2.讲文明树新风志愿服务活动。在春节前后,组织40多名青年志愿者在火车站、临时汽车站服务我县春运工作。在学雷锋、植树节、高考来临之际,组织300多名青年志愿者开展义务植树、爱河护河、失物集中认领和爱心助考等活动。
3.环境保护志愿服务活动。组织100多名西部计划志愿者开展了“干干净净迎国庆”主题志愿服务活动暨深化“靓在乡村”农村人居环境整治志愿服务行动,对乡村主干道、绿化带及周边进行捡拾、清扫清理整治。为助力文峰山旅游景区创建4A级景区,组织20多名志愿者开展景区垃圾卫生清理服务活动,共创干净、整洁、和谐的良好社会氛围。
4.礼仪志愿者展青春风采活动。组织20名礼仪志愿者为渠县创建“中华诗词之乡”工作现场会、2019年脱贫攻坚一季度现场推进会暨2018年目标绩效考核总结表扬大会、渠县“不忘初心、牢记使命”主题教育知识竞赛决赛等大型活动,提供了优质高效的活动组织和礼仪志愿服务,发动志愿者200人次。
5.建立志愿者服务工作站。为渠县创建天府旅游名县积极作为,发挥青年在旅游志愿服务中的作用,在渠县文峰山文化旅游景区、渠县文庙、渠县賨人谷景区3个地方建立志愿者服务工作站,并围绕旅游文明引导、游览讲解、旅游咨询等多种形式开展了4次以上志愿服务活动。
(七)强化党建带团建,青春助力脱贫攻坚,凝聚青年之悟。
加强和规范团县委党建工作,整改县委第二巡察组提出的整改要求,坚决贯彻落实全面“从严治党”延伸到团的系统,认真落实“一岗双责”,突出抓好责任的层层分解落实,具体到人、量化到事。强化党员教育,把党员干部都凝聚在脱贫攻坚、志愿服务、青少年思想引领工作中,把“学习强国”纳入本机关每日常规重要工作;结合当前“不忘初心、牢记使命”主题教育,面向机关全体党员开展主题党课、“不忘初心跟党走”团课,召开青年座谈会统一了青年党员、团员思想,坚定信念跟党走。
二、机构设置
下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计71.67万元。与2018年相比,收、支总计各增加20.3万元,增长39%。主要变动原因是人员增加和工资调整。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计71.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入71.67万元,占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计71.67万元,其中:基本支出51.67万元,占72%;项目支出20万元,占28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计71.67万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加20.3万元,增长39%。主要变动原因是人员增加和工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出71.67万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加20.3万元,增长39%。主要变动原因是人员增加和工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出71.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.52万元,占86%;社会保障和就业(类)支出5.27万元,占8%;卫生健康支出1.71万元,占2%;住房保障支出3.16万元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为71.67,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为61.52万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类): 支出决算为5.27万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类):支出决算为1.71万元,完成预算100%。
4.住房保障支出(类):支出决算为3.16万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出51.67万元,其中:
人员经费45.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,渠县团委机关运行经费支出6.26万元。
(二)政府采购支出情况
2019年,渠县团委政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,渠县团委共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对关爱留守学生、预防青少年违法犯罪、青年志愿者服务开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“关爱留守学生””预防青少年违法犯罪”“青年志愿者服务”3个项目绩效目标实际完成情况。
(1)关爱留守学生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。
(2)预防青少年违法犯罪项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。 (3)青年志愿者服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 关爱留守学生 | ||||
预算单位 | 渠县团委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 6万元 | |
其中-财政拨款: | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
切实关心留守学生,帮助其健康成长。 | 切实关心留守学生,帮助其健康成长。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展关爱留守学生慰问活动 | 4-5次 | 5次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照上级机关统一组织安排保质保量完成 | 保证质量完成关爱留守学生工作 | 保证质量完成关爱留守学生工作 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 6万元 | 6万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 厉行节约,严格成本控制,保证记账质量 | 保质保量按时完成关爱留守学生任务,成本控制不得突破6万元。 | 保质保量按时完成关爱留守学生任务,成本控制不得突破6万元。 | |
效益指标 | 社会效益 | 帮助留守学生健康成长 | 帮助留守学生健康成长 | 帮助留守学生健康成长 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策落实情况 | 注重涉及环保方面政策落实情况 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 推动全县关爱留守学生工作 | 有利于留守学生健康成长,推动社会可持续发展 | 有利于留守学生健康成长,推动社会可持续发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级机关满意度 | ≧96% | ≧96% | |
相关部门和单位及群众满意度 | ≧96% | ≧96% |
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 预防青少年违法犯罪 | ||||
预算单位 | 渠县团委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 8万元 | |
其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
减少与预防青少年违法犯罪,保障青少年合法权益 | 减少与预防青少年违法犯罪,保障青少年合法权益 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 在学校、社区乡镇张贴标语、发放刊物 | 5-6次 | 6次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照上级机关统一组织安排保质保量完成 | 保质保量完成预防青少年违法犯罪工作 | 保质保量完成预防青少年违法犯罪工作 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费 | 2万元 | 2万元 | |
印刷费 | 6万元 | 6万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 厉行节约,严格成本控制,保证记账质量 | 保质保量按时完成预防青少年违法犯罪任务,成本控制不得突破6万元 | 保质保量按时完成预防青少年违法犯罪任务,成本控制不得突破6万元 | |
效益指标 | 社会效益 | 减少青少年违法犯罪,促进青少年健康成长 | 减少青少年违法犯罪,促进青少年健康成长 | 减少青少年违法犯罪,促进青少年健康成长 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策落实情况 | 注重涉及环保方面政策落实情况 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 推动全县预防青少年违法犯罪工作 | 减少青少年违法犯罪,促进青少年健康成长,推动社会可持续发展 | 减少青少年违法犯罪,促进青少年健康成长,推动社会可持续发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级机关满意度 | ≧96% | ≧96% | |
相关部门和单位及群众满意度 | ≧96% | ≧96% | |||
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 青年志愿者服务 | ||||
预算单位 | 渠县团委 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 6万元 | |
其中-财政拨款: | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
强化青年志愿者服务水平和能力,开展志愿服务活动 | 强化青年志愿者服务水平和能力,开展志愿服务活动 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织青年志愿者业务培训 | 1-3次 | 2次 | |
组织青年志愿者开展志愿慰问活动 | 5-6次 | 6次 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 按照上级机关统一组织安排保质保量完成 | 保质保量做好青年志愿者服务工作 | 保质保量做好青年志愿者服务工作 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 办公费 | 4万元 | 4万元 | |
购慰问品 | 2万元 | 2万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 严格成本控制,提高志愿服务水平 | 保质保量按时完成青年志愿者服务任务,成本控制不得突破6万元。 | 保质保量按时完成青年志愿者服务任务,成本控制不得突破6万元。 | |
效益指标 | 社会效益 | 提高全县青年志愿者服务水平 | 提高全县青年志愿者服务水平 | 提高全县青年志愿者服务水平 | |
效益指标 | 生态效益 | 坚持绿色发展理念 | 注重涉及环保方面政策落实情况 | 注重涉及环保方面政策落实情况 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 提高全县青年志愿者服务水平 | 提高全县青年志愿者服务水平,推动社会可持续发展 | 提高全县青年志愿者服务水平,推动社会可持续发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级机关满意度 | ≧96% | ≧96% | |
相关部门和单位及群众满意度 | ≧96% | ≧96% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县团委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对关爱留守学生项目、预防青少年违法犯罪项目、青年志愿者服务项目开展了绩效评价,《渠县团委项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
10.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项):指反映上述项目之外其他用于检察方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
(一)机构组成:共青团渠县委员会是群众团体机构,负责全县的共青团工作。
(二)主要职能:团结和带领全县团员、青年认真贯彻执行党的路线、方针、政策,在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致,当好党的助手和参谋,充分发挥各级团组织的作用,为全县两个文明建设做出新贡献;在县委和上级团组织的领导下,负责全县共青团的领导工作,围绕党的中心任务和上级团组织提出的各个时期共青团工作任务,结合本县实际,制定全县团的工作计划,指导、检查、督促全县共青团工作,总结推广先进经验,树立表彰先进典型;参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各项活动;协助各级党组织选拔、配备、培训、管理、输送团干部;参与制定全县有关青年统战工作的政策,做好全县青少年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;承办县委、县政府和团市委交办的其它事项。
(三)人员概况: 共青团渠县委员会编制总数9人,其中
行政编制9人。实际财政供养人员5人,其中在职5人,离休0人,退休0人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年度全年财政收入71.67万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出71.67万元,其中:工资福利支出45.4万元,商品服务支出6.26万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出20万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,认真落实国家的方针、政策,严格依法行政,充分发挥经济管理职能,加强本单位全体民众的政策引导,制定本单位的发展规划,为全县提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于县级部门各项工作安排,保障群团的各项工作的正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务。
(2)目标完成。2019年年初预算绩效项目绩效3个,当年完成3个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。
(3)编制准确。2019年度编制部门预算总额71.67万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
(1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
(2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
(3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
(1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入71.67万元,完成预算100%。
(2)违规记录。2019年,无违规记录。
(二)专项预算管理。关爱留守学生,预防青少年违法犯罪,青年志愿者服务3个专项业务,专项资金共计20万元,专项资金均做到专款专用。
(三)结果应用情况
1.自评质量。
团委2019年部门支出绩效评价得分97分,详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门) | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 8 | ||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 9 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映(8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。 |
2.信息公开
(1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
(2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
结果整改。对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务,我单位在年终加强预算管理,使任务圆满完成。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
1.基本支出方面:团委能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面:团委能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
(二)存在问题
无
(三)改进建议
无
附件2
渠县团委项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
渠县团委项目评价为年初制定实施方案,严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价,对各项目的社会效益进行了深刻分析。
(二)项目绩效目标。
致力于帮助留守学生解决精神上、物质上的困难,促进留守学生身心健康发展、积极乐观、阳光自信、更好地完成学业;不断壮大渠县青年志愿者队伍,不断提升青年志愿者服务水平,统一组织青年志愿者开展志愿慰问活动;引导青少年培养正确的世界观、人生观、价值观,减少和预防青少年违法犯罪,促进青少年健康成长。
(三)项目自评步骤及方法。
通过评价小组收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研、座谈等方法,对照评价指标和评分标准进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
按照预算法在年初进行预算,财政再批复,单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
此项目经费年初预算额20万元,批复额20万元,单位申报额20万元,开支严格控制在20万元之内。
(三)项目财务管理情况。
财务制度管理完善,账务处理严格按照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度,对开支进行及时财务处理,会计核算规范化。
三、项目实施及管理情况
关爱留守学生、预防青少年违法犯罪、青年志愿者服务项目共投入20万元财政预算,严格按照相关法律法规及项目管理制度实施,如项目公示制度等相关规定,将预算指标和经费开支指标进行对照比较,费用开支20万元,做好了关爱留守学生、预防青少年违法犯罪、青年志愿者服务专项工作经费项目的正常运行,收到了很好的效果。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
对照项目计划目标,计划的工作量在年底已全面完成工作任务。
(二)项目效益情况。
此项目的完成对经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益都启到了很好的作用,群众的满意度很高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
通过评价小组收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研、座谈等方法,对照评价指标和评分标准,经综合评定,项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。较好地保证了2019全年关爱留守学生、预防青少年违法犯罪、青年志愿者服务项目的正常运行。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表